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    2024年度中共湖南省委政策研究室整體支出績效自評報告

    來源:湖南政研網 作者:  時間:2025-06-20 11:25:02

    2024年度中共湖南省委政策研究室整體支出績效自評報告

    中共湖南省委政策研究室(蓋章)

    二O二五年四月

    目 錄

    一、部門(單位)基本情況

    二、一般公共預算支出情況

    (一)基本支出情況

    (二)項目支出情況

    三、政府性基金預算支出情況

    四、國有資本經營預算支出情況

    五、社會保險基金預算支出情況

    六、部門整體支出績效情況

    七、存在的問題及原因分析

    八、下一步改進措施

    九、績效自評結果擬應用和公開情況

    一、

    部門(單位)基本情況

    省委政研室是省委工作部門,主要承擔為省委和省委主要領導文稿和決策參謀服務、圍繞省委中心工作開展調查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。全室共核定編制40名,其中行政編制33名(含工勤編制1名),事業編制7名;設主任1名、副主任3名;內設辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處6個職能處室,另設機關黨委、政策研究事務中心。截至2024年12月31日,全室共有在編在崗工作人員37人,離退休老干部及職工25人。

    二、一般公共預算支出情況

    (一)2024年部門預算情況

    我室屬于財政一級預算單位,沒有省級預算安排的專項資金。2024年我室年初財政預算1681.91萬元,同比下降12.76%。其中,基本支出預算經費1217.5萬元(工資福利支出1041.5萬元,商品和服務支出224.41元,對個人和家庭的補助176萬元),項目支出預算經費240萬元。

    (二)2024年部門決算情況

    2024年收入決算數1941.81萬元(含上年結余結轉228.7萬元),較上年2125.23萬元下降8.63%。2024年支出決算數1695.56萬元,其中:人員經費1210.81萬元,日常公用經費197.34萬元,項目支出287.42萬元,本年度支出決算數較上年1819.9萬元增長6.7%。

    (三)2024年支出分類情況

    1.基本支出:基本支出系保障我室機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼和離退休人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修(護)費等日常公用經費。2024年基本支出 1408.14萬元,較上年1406.8萬元增加1.34萬元,增長0.1%。其中:人員經費1210.81萬元,占比85.99%,日常公用經費197.34萬元,占比14.01%。

    2.項目支出:項目支出是指單位為完成業務工作發生的支出。其中:政研專項、決策咨詢課題專項、鄉村振興專項等支出287.42萬元。

    (四)“三公”經費情況

    “三公”經費財政撥款支出年初預算為27萬元,支出決算為14.01萬元,是年初預算的51.89%,其中:

    1.因公出國(境)費支出年初預算為5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是未產生出國(境)費用,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是未產生出國(境)費用。

    2.公務接待費支出年初預算為2萬元,支出決算為0.46萬元,完成預算的23%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實“中央八項規定”精神和“國內公務接待有關規定”。決算數與上年相比減少0.38萬元,下降45.24%,主要原因是外省工作交流、市州業務銜接等接待任務減少。

    3.公務用車購置費及運行維護費支出年初預算為20萬元,支出決算為13.55萬元,與上年相比減少23.66萬元,下降63.59%,主要原因是2024年未購置新車,減少了公務用車購置費。

    三、政府性基金預算支出情況

    本室無政府性基金預算支出。

    四、國有資本經營預算支出情況

    本室無國有資本經營預算支出。

    五、社會保險基金預算支出情況

    我室2024年社會保險基金預算支出210.06萬元。其中,機關事業單位養老保險繳費預算支出91.57萬元;行政單位醫療預算支出66.01萬元;公務員醫療補助47.02萬元;其他行政事業單位醫療支出5.46萬元。

    六、部門整體支出績效情況

    2024年,我室嚴謹細致做好財務工作,全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴格執行《省委政研室財務管理制度》,資金使用和財務報賬審批程序規范,做到每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。樓堂館所控制情況方面,辦公地點在省委大院四辦公樓五樓,沒有新建樓堂館所,沒有在外租賃辦公用房,辦公用房資源相對緊張。因此,自評重要指標評分均為滿意度較高分。

    七、存在的問題及原因分析

    主要包括:一是下基層調查研究不夠;二是文稿服務和決策參謀服務成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務部門,主責主業就是為省委和省委主要領導提供文稿和決策參謀服務,工作量的多少直接由省委和省委主要領導安排,工作績效直接受省委和省委主要領導的檢驗,以省委主要領導滿意為標準。由于文稿任務重,單位難以騰出時間自行組織下基層調研。

    八、下一步改進措施

    結合工作實際,加強預算績效管理體系建設,創新預算績效管理理念,優化預算績效管理方法,設置更科學的預算績效評價指標庫,為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

    九、績效自評結果擬應用和公開情況

    自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。

    附件1:2024年度部門整體支出績效評價基礎數據表.doc

    附件2:2024年度部門整體支出績效自評表.doc

    附件3:2024年度項目支出績效自評表.doc


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